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    11330602002582120M/2017-67360

  • 组配分类:

    财政预决算

  • 发布机构:

    皋埠镇

  • 发文日期:

    2017-07-24

  • 公开时限:

    长期公开

  • 公开方式:

    主动公开

绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2016年度部门决算

发布日期: 2017-07-24 08: 31 浏览次数:

  一、绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

  2.负责拟订本行政区域中心镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加强经济社会发展,改善群众生活环境。

  3.指导农村发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村经济富余劳动力转移,促进农民增收。

  4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

  5.推进基层民主、文明建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

  6.加强社会综合管理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

  7.保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位部门决算包括:本级决算。

  二、皋埠镇2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、皋埠镇2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2016年度收入决算10,185.27万元,其中:本年收入9,597.79万元,占总收入94.23%,包括财政拨款收入9,024.03万元(其中,一般公共预算8,997.7万元,政府性基金预算26.33万元),占总收入88.6%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入573.76万元,占总收入 5.63%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入587.48万元,占总收入5.77 %。

  (二)支出决算总体情况

  绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2016年度支出决算9,940.81万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,557.73 万元、国防支出0 万元、公共安全支出595.2 万元、教育支出32 万元、科学技术支出257.67 万元、文化体育与传媒支出61.32 万元、社会保障和就业支出686.66 万元、医疗卫生与计划生育支出658.22 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,264.73 万元、农林水支出2,616.31 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出3 万元、住房保障支出181.63 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出26.33 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2,026.19 万元,日常公用支出403.08 万元,项目支出7,511.54 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,997.7万元,政府性基金预算支出26.33万元,其他各类支出916.78万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2016年年初预算为4,017.7万元,2016年一般公共预算当年拨款8,997.7万元,完成年初预算的223.95 %。,主要是因为(1)我镇为市区唯一中心镇,享受中心镇财政扶持政策,公共预算收入为唯一财政收入来源,因市、区财政体制延后结算,导致我镇的体制决算找补数也延后追加使用,我镇的支出基数为4017.7万元,按照区财政局预算编排要求,只能编排支出基数预算4017.7万元,由此,造成决算找补数公共预算收入未编排入年初预算内。我镇2016年度追加项目预算3349.80万元(为2015年体制结算找补数),进而加剧影响年度财政拨款预决算收入差异;(2)国库集中支付,市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标,这部分预算都有市区各局办负责和编排,而我镇无从获取预算指标来源,2016年度上级局办转移支付追加预算资金为1630.20万元,年初无市、区局办转移支付追加收入预算也直接影响到我镇的年度财政拨款预决收入差异。

  一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1769.92万元,占19.67%;

  公共安全(类)支出595.2万元,占6.62%;

  教育(类)支出32万元,占0.36%;

  科学技术(类)支出257.67万元,占2.86%;

  文化体育与传媒(类)支出61.32万元,占0.68%;

  社会保障与就业(类)支出686.66万元,占7.63%;

  医疗卫生与计划生育支出(类)支出658.22万元,占7.32%;

  城乡社区(类)支出2264.73万元,占25.17%;

  农林水利(类)支出2616.31万元,占29.08%;

  国土海洋气象等(类)支出3万元,占0.03%;

  住房保障(类)支出52.67万元,占0.58%;

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加换届选举和人大代表活动经费6.48元。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为805.47万元,2016年决算为984.29万元,完成年初预算的122.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2015年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金以及考核奖、2015年度应休未休年休假工资报酬以及年终工资晋级,晋档和年度机关职工岗位目标考核奖经费兑现。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为217万元,2016年决算为405.04万元,完成年初预算的186.65%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了2015年度控违拆违经费188.04万元。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为415.36万元,2016年决算为344.11万元,完成年初预算的82.85%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度实行机关、事业养老保险改革,年中进行了养老保险和职业年金的清算核减。

  一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是G20峰会期间,上级追加平安志愿者队伍建设经费30万元。

  公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2016年年初预算为595.2万元,2016年决算为595.2万元,完成年初预算的100%。

  教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为32万元,2016年决算为32万元,完成年初预算的100%。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为257.67万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加2014年度企业政策奖励资金。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的100%。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2016年年初预算为30.78万元,2016年决算为24.12万元,完成年初预算的78.36%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度实行机关、事业养老保险改革,年中进行了文化事业人员养老保险和职业年金的清算核减。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了省补基本公共文化服务资金(农家书屋补助)7.20万元。

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2016年年初预算为42.27万元,2016年决算为169.59万元,完成年初预算的400.01%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年中上级追加了基层社会保障平台工作经费4.85万元、2016年企业退休人员社区工作经费、服务经费78.23万元、市补退休人员社会化管理经费(节日走访慰问)44.24万元。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了2015年度机关事业离退休慰问金经费和退休费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为208.63万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年度实行机关、事业养老保险改革,年中进行了机关、事业养老保险的清算核增。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为94.21万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年度实行机关、事业养老保险改革,年中进行了机关、事业职业年金的清算核增。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为17.8万元,决算数大于预算数的主要原因年中上级追加了2015年大学生应征入伍奖励17.8万元。

  社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2016年年初预算为9.38万元,2016年决算为9.38万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2016年年初预算为167.83万元,2016年决算为167.83万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11.01万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了除“四害”工作经费11.01万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是在使用体制结算找补数中追加了皋埠医院医联体和公共卫生经费100万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)。2016年年初预算为200万元,2016年决算为390.56万元,完成年初预算的195.28%,决算数大于预算数的主要原因是在使用体制结算找补数中追加了城镇居民医疗基本保险190.56万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.34万元,决算数大于预算数的主要原因年中上级追加了区级承担精神病住院医疗费补助6.34万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。2016年年初预算为98.58万元,2016年决算为98.58万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为51.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了社会抚养费(用于人口管理)51.74万元。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2016年年初预算为62.84万元,2016年决算为116.24万元,完成年初预算的184.98%,决算数大于预算数的主要原因年中上级追加了2015年度个人出租房代征税分成及考核奖53.4万元。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2016年年初预算为200万元,2016年决算为319.68万元,完成年初预算的159.84%,决算数大于预算数的主要原因是在使用体制结算找补数中追加了“八大行动”提升改造项目119.68万元。

  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为645.52万元,2016年决算为1675.26万元,完成年初预算的259.57%,决算数大于预算数的主要原因是在使用体制结算找补数中追加了城乡环卫一体化经费840.87万元、“八大行动”提升改造项目188.87万元。

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为153.55万元,决算数大于预算数的主要原因在使用体制结算找补数中追加吼山风景区3A创建及运行补助123.55万元和年中上级追加社区党组织服务群众专项经费30万元。

  农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为151.28万元,2016年决算为157.41万元,完成年初预算的104.05%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2015年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金以及考核奖、2015年度应休未休年休假工资报酬以及年终工资晋级,晋档和年度机关职工岗位目标考核奖经费。

  农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1443.67万元,决算数大于预算数的主要原因是在使用体制结算找补数中追加美丽乡村西桐线(精品村)项目1443.67万元。

  农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2016年年初预算为39.53万元,2016年决算为39.53万元,完成年初预算的100%。

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为22万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了越城区行政区域水稻高产创建示范方建设补助10万元、省补农村土地承包经营权确权登记补助资金12万元。

  农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了2015年“森林绍兴”建设创建奖补类项目5万元。

  农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了2015年基层防汛防台体系规范化建设补助资金19万元。

  农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为129.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了河道清淤经费43.61万元和河道保洁经费86万元。

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为342.6万元,决算数大于预算数的主要原因是在使用体制结算找补数中追加 “五水共治”项目342.6万元。

  农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为222.49万元,2016年决算为457.49万元,完成年初预算的205.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了村级组织运转经费235万元。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了2015年度气象防灾减灾标准化村建设补助资金3万元。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为42.49万元,2016年决算为42.82万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员变动,上级追加了镜湖新区划转的住房公积金0.33万元。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.02万元,2016年决算为0.02万元,完成年初预算的100%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为9.66万元,2016年决算为9.83万元,完成年初预算的101.69%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员变动,上级追加了镜湖新区划转的购房补贴0.17万元。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1884.64万元,其中:

  人员经费1481.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

  公用经费403.08万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费3、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为26.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内上级追加发放困难群众医疗救助金和养老服务补贴。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数一致。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.78万元,比上年决算数下降69.08 %。主要用于赴外地开发区考察招商等接待支出。减少的主要原因是认真执行中央八项规定,减少公务活动接待项目费用。

  其中,本单位国内公务接待3批次,27人次,共 0.78万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.36万元,比上年决算数下降1.13%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.36万元,主要用于新农村考察及外出学习培训等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

   2016年度皋埠镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出403.08万元,比上年度增加252.59万元,增长167.85%,主要原因是2016年度机关办公场地修护费等。

   2.政府采购支出情况

   2016年度皋埠镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额17.49万元,其中:政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,皋埠镇政府本级及所属各单位共有车辆 14辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   4.部门预算绩效情况

   2016年度皋埠镇人民政府31个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算7113.06万元,实际支出7511.54万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:项目支出绩效情况理想,各个项目达到项目申请预期目标;

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1.“城镇居民基本医疗保险”项目预算安排200万元,实际支出390.56万元。经评价(自评),该项目依据绍政办发【2014】137号文件,项目实施管理制度,项目资金主要用于城乡居民医疗保险,完成绩效情况理想。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

  16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外的其他公共服务支出。

  17.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

  18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

  20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

  21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他新闻出版方面的支出。

  23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政单位基本养老保险支出。

  26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政单位职业年金支出。

  27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵有待方面的支出。

  28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

  29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

  33.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):反映计划生育服务支出。

  35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  37.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

  38.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  39.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

  40.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  41.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业,垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

  42.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  43.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  44.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生育措施治理水地流失等支出。

  45.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

  46.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补偿,小型水库除险补偿以外排灌站、小水电站补助等。

  47.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本彩礼保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  49.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

  50.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。


附表下载:绍兴市越城区皋埠镇人民政府3

   

信息来源: 越城区
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