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索引号: 113306020025825777/2019-80305 组配分类: 财政预决算
发布机构: 富盛镇 发文日期: 2019-09-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

绍兴市越城区富盛镇人民政府2018年度部门决算

发布日期: 2019- 09- 19 14: 24 浏览次数:

一、绍兴市越城区富盛镇人民政府概况

(一)部门职责

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加强经济社会发展,改善群众生活环境。

3.指导农村发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村经济富余劳动力转移,促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主、文明建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7.保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市越城区富盛镇人民政府部门决算包括:局本级决算。

二、绍兴市越城区富盛镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区富盛镇人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,329.97万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1136.08万元,增长27.09%。主要原因是上级转移支付资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,329.97万元;包括财政拨款收入5,329.97万元(其中,一般公共预算5,242.14万元,政府性基金预算87.83万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,329.97万元,其中基本支出860.44万元,占16.14%;项目支出4,469.54万元,占83.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,329.97万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1136.08万元,增长27.09%。主要原因是上级转移支付资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,242.14万元,占本年支出合计的98.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1191.95万元,增长29.43%。主要原因是上级转移支付资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,242.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,007.15万元,占19.21%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出54.50万元,占1.04%;教育(类)支出3.20万元,占0.06%;科学技术(类)支出75.48万元,占1.44%;文化体育与传媒(类)支出9.50万元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出771.64万元,占14.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出354.81万元,占6.77%;节能环保(类)支出6.72万元,占0.13%;城乡社区(类)支出1,527.10万元,占29.13%;农林水(类)支出1,128.33万元,占21.52%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出26.24万元,占0.50%;商业服务业等(类)支出48.99万元,占0.93%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出50.81万元,占0.97%;住房保障(类)支出177.67万元,占3.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3235.06万元,支出决算为5,242.14万元,完成年初预算的162.04%,主要原因是上级转移支付资金增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为512.66万元,2018年支出决算为513.86万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年度优秀公务员奖金。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为293.42万元,2018年支出决算为290.52万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购经费结转下年支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为159.78万元,2018年支出决算为159.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为42.99万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年度文明创建考核年终奖励。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为54.50万元,2018年支出决算为54.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出社区教育专项经费。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为75.48万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年度经济奖励扶持政策资金。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出未成年人思想道德建设工作经费。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2018年度浙江省基层宣传文化专项资金。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2018年年初预算为30.00万元,2018年支出决算为35.14万元,完成年初预算的117.13%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出企业退休人员节日慰问经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为67.20万元,2018年支出决算为67.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为26.88万元,2018年支出决算为26.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2018年年初预算为65.00万元,2018年支出决算为65.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2018年年初预算为25.00万元,2018年支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2018年年初预算为12.00万元,2018年支出决算为58.03万元,完成年初预算的483.58%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出殡葬惠民及生态葬法补助。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.70万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2018年残疾人康复项目支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.64万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2018年残疾人就业与扶贫项目支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.75万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2018年其他残疾人事业支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2018年年初预算为45.00万元,2018年支出决算为45.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2018年年初预算为40.00万元,2018年支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为400.30万元,完成年初预算的4003.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出城乡居民待遇享受人员春节生活补贴、企业退休人员春节和重阳节节日慰问费等。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为104.81万元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出人口计生宣传教育工作补贴。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。2018年年初预算为250.00万元,2018年支出决算为250.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.72万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年度越城区家庭屋顶光伏工程补贴资金。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为77.10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年上半年控违拆违补助经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为250.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出小城镇环境综合整治行动市级补助资金。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为800.00万元,2018年支出决算为800.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为400.00万元,2018年支出决算为400.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2018年年初预算为12.00万元,2018年支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为222.51万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出新风生态蔬菜基地项目资金等。

农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为32.58万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2018年森林生态效益补偿资金。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为122.33万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出“森林绍兴”会稽山森林游步道项目补助资金。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为500.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出中小河流治理项目区级配套资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2018年年初预算为238.91万元,2018年支出决算为238.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为26.24万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年度工业(金融)经济奖励扶持政策资金。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为48.99万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出经济奖励扶持政策资金。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为50.81万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年省国土地矿专项资金。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为84.96万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出美丽宜居示范村专项补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为77.58万元,2018年支出决算为77.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为15.13万元,2018年支出决算为15.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出860.44万元,其中:

人员经费724.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费135.93万元,主要包括:办公费、差旅费、  因公出国(境)费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出87.83万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出60.00万元,占68.31%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出27.83万元,占31.69%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为87.83万元,主要原因是上级转移支付资金增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为60.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出集体经济薄弱村保障资金。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2017年全市村级避灾点建设补助资金。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为24.53万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出体育场地设施向公众开放经费等。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出2018年残疾人保障补助专项资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.00万元,支出决算为5.78万元,完成预算的24.08%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.78万元,占100.00%,与2017年度相比,增加5.78万元,主要原因是上级组织友好交流及项目洽谈团;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是车改后本单位无公务车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.03万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为6.00万元,支出决算为5.78万元。完成年初预算的96.40%。主要用于机关及下属预算单位人员参加上级组织友好交流及项目洽谈团的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为18.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,富盛镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金2447.51万元,占项目资金预算总额的54.76%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

绍兴市越城区富盛镇人民政府在2018年度部门决算中反映新风生态蔬菜基地项目资金及中小河流治理项目区级配套资金的项目绩效自评结果。

新风生态蔬菜基地项目资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为197.51万元,执行数为197.51万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建成生态蔬菜基地面积244亩;二是实现农业增效农民增收作用(亩净收入增加0.6万元)。发现的问题及原因:农业增效农民增收作用有待进一步提高。下一步改进措施:探索引进高新技术企业,最大程度发挥生态蔬菜基地经济效益。

中小河流治理项目区级配套资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500.00万元,执行数为500.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成治理河流长度16.5公里;二是提升防洪减灾能力至十年一遇水平。发现的问题及原因:河流防洪减灾能力需长效维护。下一步改进措施:结合“河长制”工作,长效监测、维护河流防洪减灾能力。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价,故此栏无数据。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出135.93万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是预算安排合理。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额22.10万元,其中:政府采购货物支出22.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.10万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额22.10万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,富盛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政运行

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指一般行政管理事务

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业运行

16. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指一般行政管理事务

17. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指治安管理

18. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他教育管理事务支出

19. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他技术研究与开发支出

20. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他文化支出

21. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒支出

22. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他人力资源和社会保障管理事务支出

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待

26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指退役士兵安置

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指殡葬

28. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人康复

29. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指残疾人就业和扶贫

30. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业支出

31. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出

32. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指其他农村生活救助

33. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他计划生育事务支出

35. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

36. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指可再生能源

37. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他城乡社区管理事务支出

38. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指小城镇基础设施建设

39. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他城乡社区公共设施支出

40. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区环境卫生

41. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指执法监管

42. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他农业支出

43. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指森林生态效益补偿

44. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他林业支出

45. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他水利支出

46. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助

47. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指其他资源勘探信息等支出

48. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出

49. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指其他国土资源事务支出

50. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指其他保障性安居工程支出

51. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金

52. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指购房补贴

53. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指农村基础设施建设支出

54. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利的彩票公益金支出

55. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出

56. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指用于残疾人事业的彩票公益金支出

信息来源: 富盛镇
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