根据《中华人民共和国审计法》的规定,绍兴市越城区审计局派出审计组,自2020年6月8日至6月29日,对绍兴市越城区总工会(以下简称“区总工会”)部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
区总工会下设办公室、组织宣传部、经济保障部。总工会下设 2个事业单位。总工会下属2家事业单位,分别为:绍兴市越城区职工服务中心、绍兴市越城区群团活动中心。
审计结果表明,区总工会提供的会计资料基本真实地反映了财政收支情况,能够按照财政部门要求及时编制年度预算,财政收支基本按照相关法律法规执行,但在审计中也发现一些不符合有关财经法规规定的问题,应当加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)财务管理不规范。一是区总工会(工会账)收入支出表与收支决算表中数据不一致。二是区总工会存在代开工会经费收入发票缺少收款单位、复核人签字盖章的问题。
(二)资产管理不规范。区总工会(财政账)中购买办公桌2台(账面价值0.24万元,0.12万元/台)未作固定资产。
三、审计处理意见及建议
针对审计发现的问题,绍兴市越城区审计局已经出具了审计报告,提出了提出了如下建议:一是对报表不一致的情况查明原因,在纸质报表中补充相关情况说明;二是对缺少收款单位、复核人签字盖章的问题予以补盖、补签处理;三是应加强固定资产管理,补做资产。
四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,区总工会高度重视,积极整改,相关问题已整改到位。