根据《中华人民共和国审计法》的规定,绍兴市越城区审计局于2025年5月16日至2025年6月15日,对绍兴市越城区城南街道办事处(以下简称“城南街道”)2024年财政收支情况进行了就地审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况及评价意见
审计结果表明,城南街道预算执行真实、合法,财务报销、资产购置等支出审批制度执行有效。本次审计也发现城南街道在财政收支管理、资产管理等方面还存在一些问题,需要改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)财政收支管理情况。非税收入未上缴国库;内部审计经费未纳入预算;会议费科目列支不规范。
(二)国有资源资产管理情况。公建资产闲置;待报废资产未及时处置;未在财务报告中披露已提足折旧的固定资产。
(三)债务风险防范化解情况。保证金未及时退还;工程款未按合同支付。
(四)内部控制管理情况。街道公共资源交易管理办法部分条款与上级规定不符。
三、审计建议
针对本次审计发现的问题,绍兴市越城区审计局已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:一是规范财政收支管理;二是加强资源资产管理;三是完善工程项目管理。
四、审计发现问题的整改情况
城南街道高度重视审计发现的问题及相关处理意见建议,进行对照检查,并采取相关措施落实整改。