首页 > 政务公开 > 组织机构 > 区政府部门(单位) > 区审计局 > 审计公告
  • 信息索引号:

    11330602002581080Y/2026-1010320004

  • 组配分类:

    审计公告

  • 发布机构:

    越城区审计局

  • 发文日期:

    2026-01-19

  • 公开时限:

    长期公开

  • 公开方式:

    主动公开

绍兴市越城区灵芝街道2024年财政收支审计结果公告

发布日期: 2026-01-27 14: 08 浏览次数:

根据《中华人民共和国审计法》的规定,绍兴市越城区审计局于2025425日至520,对绍兴市越城区灵芝街道办事处(以下简称“灵芝街道”2024年财政收支情况进行了就地审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况及评价意见

审计结果表明灵芝街道明确“三重一大”事项范围,建立财务管理、政府采购管理等内控制度,规范支出审批、采购审批等相关制度。灵芝街道大额资金支出均经集体决策,财务报销、资产购置等支出审批按照制度执行较为有效。本次审计也发现灵芝街道在财政收支管理等方面还存在一些问题,需要改进和完善

二、审计发现的主要问题

(一)财政收支管理不够到位。项目预算调剂增加但实际执行率低;非税收入未上缴国库;内部审计经费未纳入预算;科目列支不规范;内审人员从事不相容工作;印章管理不规范;现行工程建设管理规定与上级规定不符;对第三方服务审核监管不到位

(二)国有资源资产管理不够严谨。固定资产管理不到位;未在财务报告中披露已提足折旧的固定资产;未编制正版软件采购计划

、审计建议

针对本次审计发现的问题,绍兴市越城区审计局已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:一是规范预算收支管理加强预算编制和执行管理,及时上缴非税收入;二是强化内部控制管理严格执行岗位分离制度,加强对第三方服务的审核监管;三是加强资源资产管理,全面开展资产清查,加强固定资产管理。

四、审计发现问题的整改情况

灵芝街道高度重视审计发现的问题及相关处理意见建议,进行对照检查,并采取相关措施落实整改。


信息来源: 区审计局
打印 关闭